工程财务管理制度

时间:2023-07-05 09:51:14 制度 我要投稿

工程财务管理制度集锦[优秀2篇]

  在生活中,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想学习拟定制度却不知道该请教谁?下面是小编为大家整理的工程财务管理制度集锦,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程财务管理制度集锦[优秀2篇]

工程财务管理制度集锦1

  为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,根据公司规定,对项目业务招待费的开支作如下规定:

  一、报销程序

  业务招待费的开支必须经财务部门审核,说明用途,经项目经理同意,不超出开支范围及额度才能报销。

  二、开支范围

  1、对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;

  2、与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;

  3、在施工过程中与建设单位的业务往来;

  三、控制额度

  1、年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰;

  2、年产值在5000万元以上的部分,开支比率为0.5‰;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行,希望各室理解配合。

  对材料室业务关系方面的几点要求

  做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对材料室具体要求如下:

  1、及时将入库材料进行点验,经理签字后,交财务作帐务处理。

  2、当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核对表,准确无误后,才能列销当月材料,核对工作应于每月27之前结束,材料消耗表应于每月29日之前报财务室。

  3、预点材料要有明确的单位和具体内容。

  4、支付材料款要::有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的.支付对象。

  5、由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。 6。其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。

  对预算室业务关系方面的几点要求

  做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对预算室具体要求如下:

  1、经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。

  2、每月25日前审批完的结算单,当月记帐,25日以后的列入下月。

  3、为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。

  4、预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月28日前报财务室。

  5、支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。

  6、由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。

  7、其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则。

工程财务管理制度集锦2

  为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,根据公司规定,对项目业务招待费的开支作如下规定:

  一、报销程序

  业务招待费的开支必须经财务部门审核,说明用途,经项目经理同意,不超出开支范围及额度才能报销。

  二、开支范围

  1、对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;

  2、与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;

  3、在施工过程中与建设单位的业务往来;

  三、控制额度

  1、年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰;

  2、年产值在5000万元以上的部分,开支比率为0.5‰;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行,希望各室理解配合。

  对材料室业务关系方面的几点要求

  做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对材料室具体要求如下:

  1、及时将入库材料进行点验,经理签字后,交财务作帐务处理。

  2、当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核对表,准确无误后,才能列销当月材料,核对工作应于每月27之前结束,材料消耗表应于每月29日之前报财务室。

  3、预点材料要有明确的单位和具体内容。

  4、支付材料款要::有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。

  5、由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。

  6、其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。

  对预算室业务关系方面的几点要求

  做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对预算室具体要求如下:

  1、经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。

  2、每月25日前审批完的结算单,当月记帐,25日以后的.列入下月。

  3、为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。

  4、预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月28日前报财务室。

  5、支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。

  6、由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。

  7、其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。

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